|
<< Kliknij, aby wyświetlić Spis treści >> Nawigacja: SIMPLE.ERP > Obrót towarowy > Zakupy > Lista dokumentów przychodzących > Generuj dokument zakupu |
Akcja powoduje utworzenie dokumentu zakupu, dostępna dla dokumentu zaakceptowanego, z którego nie powstał jeszcze żaden dokument zakupu.
Dla dokumentu nie będącego korektą należy podać:
●Typ dokumentu zakupu (jeśli powstało już zobowiązanie, typ musi mieć tytuł rozrachunku zgodny z wygenerowanym z rejestru zobowiązaniem),
●Stanowisko dostawy.
Zostanie wtedy wygenerowany nagłówek dokumentu zakupu z danymi przeniesionymi z rejestru dokumentów przychodzących.
Opcjonalnie można podać:
●Rodzaj dokumentu nadrzędnego (zamówienie dostawcy, umowa, dokument dostawy),
●Dokument nadrzędny – dokument wskazanego rodzaju dla odbiorcy z rejestru dokumentów przychodzących,
●Potwierdzona data odbioru( dla zamówień i umów).

Rysunek 236. Generowanie dokumentu zakupu
Zostanie wygenerowany dokument zakupu z danymi nagłówkowymi pochodzącymi z rejestru dokumentów przychodzących i pozycjami przeniesionymi ze wskazanego dokumentu nadrzędnego, dodane zostaną powiązania pomiędzy dokumentem nadrzędnym i powstałą fakturą zakupową.
Dla korekty, jeśli chcemy korygować istniejący dokument zakupu należy zaznaczyć flagę koryguj i podać dokument korygowany – zostanie utworzona korekta do wskazanego dokumentu.

Rysunek 237. Generowanie korekty dokumentu zakupu
Dla korekty, jeśli nie chcemy korygować istniejącego dokumentu, należy odznaczyć flagę koryguj i podać typ (jeśli powstało już zobowiązanie, typ musi mieć tytuł rozrachunku zgodny z wygenerowanym z rejestru zobowiązaniem) oraz stanowisko dostawy – zostanie wtedy wygenerowany nagłówek dokumentu zakupu z danymi przeniesionymi z rejestru dokumentów przychodzących.

Rysunek 238. Generowanie dokumentu zakupu z korekty dokumentu przychodzącego
Jeśli wygenerujemy najpierw zobowiązanie, to w momencie tworzenia faktury zakupowej zostanie ono przepięte do dokumentu zakupu. Dokument zakupu powstały z rejestru dokumentów przychodzących nie może zostać zatwierdzony jeśli wartość nagłówkowa netto lub VAT nie jest zgodna z dokumentem przychodzącym, z którego faktura zakupowa została wygenerowana.
W przypadku wybrania przycisku Anuluj, pojawi się następujące okno.

Rysunek 239. Anulowanie generowania dokumentu zakupu