Generuj dokument zakupu

<< Kliknij, aby wyświetlić Spis treści >>

Nawigacja:  SIMPLE.ERP > Obrót towarowy > Zakupy > Lista dokumentów przychodzących >

Generuj dokument zakupu

Akcja powoduje utworzenie dokumentu zakupu, dostępna dla dokumentu zaakceptowanego, z którego nie powstał jeszcze żaden dokument zakupu.

Dla dokumentu nie będącego korektą należy podać:

Typ dokumentu zakupu (jeśli powstało już zobowiązanie, typ musi mieć tytuł rozrachunku zgodny z wygenerowanym z rejestru zobowiązaniem),  

Stanowisko dostawy.  

Zostanie wtedy wygenerowany nagłówek dokumentu zakupu z danymi przeniesionymi z rejestru dokumentów przychodzących.

Opcjonalnie można podać:

Rodzaj dokumentu nadrzędnego (zamówienie dostawcy, umowa, dokument dostawy),

Dokument nadrzędny – dokument wskazanego rodzaju dla odbiorcy z rejestru dokumentów przychodzących,

Potwierdzona data odbioru( dla zamówień i umów).

help0586

Rysunek 236. Generowanie dokumentu zakupu 

Zostanie wygenerowany dokument zakupu z danymi nagłówkowymi pochodzącymi z rejestru dokumentów przychodzących i pozycjami przeniesionymi ze wskazanego dokumentu nadrzędnego, dodane zostaną powiązania pomiędzy dokumentem nadrzędnym i powstałą fakturą zakupową.

Dla korekty, jeśli chcemy korygować istniejący dokument zakupu należy zaznaczyć flagę koryguj i podać dokument korygowany – zostanie utworzona korekta do wskazanego dokumentu.

Generowanie korekty dokumentu zakupu

Rysunek 237. Generowanie korekty dokumentu zakupu

Dla korekty, jeśli nie chcemy korygować istniejącego dokumentu, należy odznaczyć flagę koryguj i podać typ (jeśli powstało już zobowiązanie, typ musi mieć tytuł rozrachunku zgodny z wygenerowanym z rejestru zobowiązaniem) oraz stanowisko dostawy – zostanie wtedy wygenerowany nagłówek dokumentu zakupu z danymi przeniesionymi z rejestru dokumentów przychodzących.

Generowanie dokumentu zakupu z korekty dokumentu przychodzącego

Rysunek 238. Generowanie dokumentu zakupu z korekty dokumentu przychodzącego

Jeśli wygenerujemy najpierw zobowiązanie, to w momencie tworzenia faktury zakupowej zostanie ono przepięte do dokumentu zakupu. Dokument zakupu powstały z rejestru dokumentów przychodzących nie może zostać zatwierdzony jeśli wartość nagłówkowa netto lub VAT nie jest zgodna z dokumentem przychodzącym, z którego faktura zakupowa została wygenerowana.

W przypadku wybrania przycisku Anuluj, pojawi się następujące okno.

Anulowanie generowania dokumentu zakupu

Rysunek 239. Anulowanie generowania dokumentu zakupu